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档案资料的归档要求
1、归档的文件资料必须完整、真实、准确,如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全:
2、一般资料按一份原件归档,重要文件和高使用率文件可以根据需要,按两份原件存档。经办部门根据实际需要留存复印件或影印本。如因业务处理需要,原稿须由经办部门保管,应经总经理批准后妥善保存,行政部以影印本归档。
3、声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者、归档声像资料必须是原版,在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件;
4、子文件应有相应的纸质文件、资料一并归档保存、并做好电子文件存储设备信息的备份工作;
5、各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌、馈赠品等)必须原件归档,并保持其完好无损,
9、档案资料的归档时间
1、即时归档
下列文件(含电子、声像资料等)应在传阅、办理结束或取得后即时归档:
a)公司规定的密级文件;
b)重要文件,如zhengfu批文、核准文件、证照等;
c)合同、协议书等正本及过程资料;
d)公司干部任免的文件资料以及关于职工奖励、处分、考核的文件材料;
e)其他认为需要即时归档的资料、
2、定期归档
a)部门应在每月底前整理归档当月文件,编制档案清单交行政部;
b)部门每年3月底前归档上年度文件与资料,并移交公司行政部;
3、电子声像档案的归档
a)重要电子声像档案应实时进行、随办随归;
b)一般电子声像档案归档应定期完成、一般每三个月一次制成光盘脱机保管;
c)每年三月底前必须向行政部移交上一年度的所有归档电子文件数据集,行政部核实后刻录成光盘等载体脱机保管
10、档案交接
1、部门内档案交接
部门档案管理人员工作变动或离职的,要填写《档案移交清单》由部门负责人指定的接收人核实无误后签字,行政部见证。
11、档案移交公司的流程
1、经办部门检查文件或档案,编制移交清单;
2、行政部根据移交清单,查收案卷与文件,并与部门每月提交的档案清单核对;
3、档案完整、齐全且符合公司要求,移交双方在移交清单上(一式两份)签字,双方各保存一份。
12、档案保管
1、档案编号
a)档案按类别应赋予统一名称,其名称应简明扼要,以充分表示档案内容性质为原则,并且要有一定范畴,不能笼统含糊;
b)档案分类各级名称经确定后,应参照《档案分类编号表》,将所有分类各级名称及其代表数字编号,用一定顺序一次排列,以便查阅
c)档案分类编号内应预留若干空档,以备将来组织扩大或业务增多时,随时增补之;
d)档案分类及编号的增补、修订等由行政部结合工作和部门要求,组织实施修订。任何部门和个人不得随意修改。
e)建立《档案目录》存于案卷盒内,便于查阅。
12、附则:本办法由公司行政部指定并负责解释。公司图书资料管理制度(备用)
1、工具资料书籍的购买,由员工提出,经部门经理汇总后报总经理审批,然后由行政部统一订购:
2、期刊、杂志等的订阅,由行政部汇总各部门征订清单,报总经理审批后向有关发行部门订购:
3、购回的图书等资料由行政部人员负责登记、盖章、分类编号,统一保管;
4、凡需借用图书资料的员工需办理借阅手续;
5、期刊、杂志等图书资料由行政部安排专人管理,用完收存;6、员工离开本公司时,应归还所借用的图书资料。
相关记录
1、《文件(合同)管理记录目录》
2、《文件档案移交目录》
3、《档案移交清单表》
4、《档案借阅审批单》
5、《档案分类编号表》
2.2商品进货台账管理制度
公司caigou食品建立台账记录制度。
所购食品与购物凭证相符。
台账应如实记录进货时间、食品名称、数量、产品来源、是否索证、供货商及其联系方式内容。
将台账和与食品索证有关的资料按品种、进货时间的先后次序有序整理,妥善保存备查。
从固定供货基地或供货商caigou食品并签订caigou供应合同的,应留存每笔供货证明清单。
供货商提供的资质、许可证、产品合格证明文件应当加盖供货商公章。索取的资质应该在有效期限内。
供货清单应与供货商资质一致,有供货商名称,并且盖章或者送货人签字。建立供货商资质档案,目录明确、便于查找。
caigou食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品必需入库进行验收,出入库时进行登记,作好记录。
购进记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货票据。
2.3商品出货管理制度
(1)客户收货员凭配送出具的商品交接单据,验收清点实际到货商品。
(2)所有带货必须随车携带具体的送货清单。
(3)为有效降低交接中的差错率,商品未交接清楚,配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时,不得拉入卖场。如因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的,由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。
(4)因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿。
(5)客户在卸货过程中发现有破损的商品,应请客户填写拒收单,由客户专员带回配送部处理。
(6)在卸货过程中,客户若发现外包装有开口、破裂等情况,应立即检查,如发现商品内包装短少的,一律由客户专员现场确认处理。
(7)商品交接完毕后,配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中,如实际到货件数和交接单总件数不相符,以实际到货件数为准,并签上实收件数(如实际到货总件数大于交接单上的总件数的,也必须按照实际到货件数签收);交接单回单由客户专员当车带回。
(8)客户若在配送过程中有意见和建议的,客户专员要虚心接受并将相关意见反馈改善。